请教:A公司法定代表人在某商学院学习,并开具“非学历教育服务培训费”专项发票88万元,该笔费用由公司承担,那么该笔费是否属于职工教育经费?是否能够税前扣除?
请教:境外子公司向A公司分红,境外预提了5%的预提所得税,然后将剩余的95%支付给A公司,请问A公司在做账时是按照100%做账,还是按照实际收到的95%做账,依据是什么?
请问:季度报所得税的时候可以扣除以前年度亏损吗?
请教:购买烟、酒、茶及礼品用于业务招待,企业所得税需要视同销售吗?
请问:可变对价税法上算收入吗?需要交所得税吗?
问题:我们直播卖养生课,开发票的话可以开成什么服务呢?
问题:我公司收取的合同违约金是否缴纳增值税?
问题:我们企业是这样的情况,抖音上卖课,业务分类如下: 1、一部分是会员; 2、一部分是具体到某个课; 按照什么税率交税?
问题:销售彩票,客户要求开全额发票,企业可以拒绝吗?
问题:个人委托我们公司代理销售个人撰写的文案(剧本),我们公司是按全额征税还是差额征税呢?