问题:我们公司根据税局检查要求补缴房产税,按原合同约定该税款应由合同对方承担,现合同期已结束。经沟通,对方同意交回补缴税款的金额,请问这笔交回给我们的款项是否算价外费用确认收入?需要交增值税吗?
问题:公司销售仪器设备增送试剂,例如销售1台设备增送100支试剂(后期根据实际使用情况发货)因为试剂具体型号还未确定,公司应该怎么开具发票?
问题:我公司预计将P2P业务整体转让,相关资产负债都剥离出去,这个可以开服务费发票吗?
请教:合同能源管理项目备案后,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。这个优惠期间会精确到月份么,比如2015年7月1日取得第一笔收入,最后优惠年度是2020年底,还是2021年6月30日呢?
问题:如果是公司请其他企业个人或者培训机构组织的培训,并非继续教育或者政府部门集中举办的培训,这种情况可以税前扣除吗?
请教:疫情期间采购的防疫物资,口罩消毒液发放给职工,是不是可以抵扣?
请教:A公司法定代表人在某商学院学习,并开具“非学历教育服务培训费”专项发票88万元,该笔费用由公司承担,那么该笔费是否属于职工教育经费?是否能够税前扣除?
请教:境外子公司向A公司分红,境外预提了5%的预提所得税,然后将剩余的95%支付给A公司,请问A公司在做账时是按照100%做账,还是按照实际收到的95%做账,依据是什么?
请问:季度报所得税的时候可以扣除以前年度亏损吗?
请教:购买烟、酒、茶及礼品用于业务招待,企业所得税需要视同销售吗?