根据《社会团体登记管理条例》规定要求,为严格财务管理建立健全内部控制体系。近日,协会委托北京东审会计师事务所对协会2024年度财务状况进行审计工作,确保财务工作规范透明、公开、公正。
本次审计主要针对2024年度的所有财务活动以及相关制度,重点围绕资产负债表、业务活动表和现金流量表展开。协会财务部真实、准确、完整地提供相关材料和数据,使审计检查顺利开展。
协会负责人高度重视此次审计工作,要求财务人员对审计工作认真配合,提高学习意识。协会将以此次审计自查为契机,梳理查找财务管理的薄弱环节和漏洞,完善财务管理工作规范。同时,将这次的审计作为防范违规、促进协会廉洁自律的重要抓手,为协会的健康发展筑起“第一道防线”。
在审计过程中,会计事务所人员始终秉持着严谨细致、高度负责的工作态度,对大量财务凭证进行了全面且深入的查阅,对每一笔收支账目都进行了仔细核对。查看协会2024年会计报表、相关账簿、审批单据、财务票据、合同协议等资料;会计师事务所人员及时与相关负责人进行了沟通和确认,了解内部控制制度建立、执行情况;查看会计核算、财务管理、业务活动管理是否规范;检查是否存在违反非营利法人要求,及其他相关法律法规规定的行为。
此次协会审计工作顺利完成,不仅系统地梳理了协会2024年度的财务数据,有效保障了协会财务工作的规范透明,更充分彰显了协会在财务管理方面的诚信与责任担当。账目清晰明了,让全体会员放心托付信任,为协会的持续健康发展提供了坚实有力的支持,也为协会未来的各项工作顺利开展奠定了良好的财务基础。